目录
第一部分 bet365下载地址主要职责
第二部分 bet365下载地址机构设置
第三部分 bet365下载地址2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 bet365下载地址2017年度部门决算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 bet365下载地址主要职责
bet365下载地址是联络国内外友好团体和人士,维护世界和平、促进祖国统一、发展少儿事业的群众团体。主要职责是:
一、加强同国际知名政治家、活动家、慈善家、企业家及友好人士的交往,扩大同有关国际组织和其他公益机构的工作联系和项目合作,开展以和平为主题的各个层次的民间交往和友好活动,增进国际友好,维护世界和平。
二、发挥bet365下载地址在海峡两岸民间交往中的桥梁和纽带作用,以青少年为主体,组织多种形式的两岸民间交流活动。
三、兴办少儿文教、科技、福利等公益服务设施,开展有益于少年儿童健康成长、全面发展的各类活动。
四、充分发挥宣传教育基地的资源优势,宣传bet365下载地址开展的各项工作;继承和发扬宋庆龄毕生致力的少年儿童文教、科技和福利事业,开展有关的学术交流和研讨活动。
五、探索适应社会主义市场经济规律的基金筹集运行机制,多渠道、多形式的募集专项基金和其他各类公益捐赠;按照“合法、安全、有效”的原则,扩大筹资积累,开展公益活动,合理有效的使用基金。
第二部分 bet365下载地址机构设置
bet365下载地址部门决算包括3家二级单位,分别是:bet365下载地址机关本级、宋庆龄故居管理中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心(原宋庆龄儿童科学技术馆)。
第三部分 bet365下载地址2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无政府性基金收入支出,故本表为空。
第四部分 2017年度部门决算情况说明
一、部门决算总体情况说明
bet365下载地址2017年度收支总决算48,967.85万元。其中:
(一)收入总计48,967.85万元。包括:
1.财政拨款收入16,588.65万元,为中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入535.39万元,为我会直属事业单位宋庆龄故居管理中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心根据事业宗旨开展活动取得的收入。
3.其他收入52.23万元,为各预算单位在财政拨款收入、事业收入之外取得的收入。例如存款利息收入等。
4.事业基金弥补收支差额82.33万元。
5.上年结转和结余31,709.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。主要为基本建设资金的结转。
(二)支出总计48,967.85万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出5,619.95万元,主要用于bet365下载地址及所属单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。
2.外交(类)支出80.00万元,主要用于我会民间外交工作支出。
3.教育(类)支出80.31万元,主要用于职工教育培训。
4.科学技术(类)支出35,447.41万元,主要用于中国少年儿童科技培训基地的建设及开办费用。
5.社会保障和就业(类)支出765.85万元,主要用于bet365下载地址开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
6.医疗卫生(类)支出1.77万元,主要用于我会直属单位的部分离休干部医疗费的补助支出。
7.住房保障(类)支出254.35万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8.结余分配109.01万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。
9.年末结转和结余6,609.21万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度,剔除结转上年资金外,收入17,176.27元,其中:财政拨款收入16,588.65万元,占96.58%;事业收入535.39万元,占3.12%;其他收入52.23万元,占0.30%,如下图所示:
三、2017年度支出决算情况说明
2017年,我会除结转下年资金外,各项支出合计42,249.63万元,其中按资金来源统计,财政拨款支出41,672.76万元,占98.63%;其他支出576.87万元,占1.37%,如下图所示:
各项支出按支出性质统计,基本支出3,405.16万元,占8.06%;项目支出38,844.48万元,占91.94%,如下图所示:
各项支出按支出经济分类统计,工资福利支出1,454.72万元,占3.44%;商品服务支出7,565.33万元,占17.91%;对个人家庭补助支出1,466.62万元,占3.47%;基本建设支出12,140.17万元,占28.73%,其他资本性支出19,622.79万元,占46.44%,如图所示:
四、2017年决算与上年决算对比变化情况说明
(一)收入决算上下年对比
我会2017年部门决算收入与上年对比如下图所示:
我会本年收入48,967.85万元,与上年56,353.48万元相比,减少了7,385.63万元,减幅为13.11%。减少的主要原因是一次性项目“中国少年儿童科技培训基地开办经费”项目减少。
(二)支出决算上下年对比
我会2017年部门决算支出(按功能分类)与上年对比如下图所示:
我会2017年部门决算支出(按支出性质和经济分类)与上年对比如下图所示:
我会2017年决算支出48,967.85万元,与上年56,353.48万元相比,减少了7,385.63万元,减幅为13.11%。减少的主要原因是一次性项目“中国少年儿童科技培训基地开办经费”项目减少。
其中当年支出42,249.63万元,比上年24,560.01万元增加17,689.62万元,增幅为72.03%。增加的主要原因是2016年末结转资金较多,2017年大量使用上年结转项目资金。
结余分配后,年末结转结余6,609.21万元,较上年31,709.25万元减少25,100.04万元,减幅为79.16%。结转结余减少较多主要原因是2017年大量使用上年结转项目资金。
五、2017年预决算变化情况对比说明
按照财政部正式预算文件(不含调整预算)口径,我会预、决算分单位差异情况如下表所示(表中科技馆2017年更名为中国宋庆龄青少年科技文化交流中心):
支出预决算差异较大的原因是:一是根据工作实际,部分开支标准按规定调整;二是科技馆按照统一安排,承担了部分外事接待任务,增加了收入支出。
六、关于2017年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
2017年,我会“三公经费”支出合计385.27万元,分别为因公出国(境)费117.95万元,公务用车购置及运行维护费38.42万元,公务接待费228.90万元。
以上决算支出较年初预算数节约70.15万元,主要原因是贯彻中央“八项规定”和有关厉行节约精神,压缩公务团组数量,减少非外事团组接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况
2017年,“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出117.95万元,占总支出的30.61%;公务用车购置及运行费支出38.42万元,占总支出9.97%;公务接待费支出228.90万元,占总支出的59.42%。
1.因公出国(境)费支出决算117.95万元。主要用于安排民间交流性质的出访团组8个,出访人数31人次,出访了澳大利亚、美国、俄罗斯等国家,涉及教育、交流、艺术、展览、培训等各个方面。
因公出国(境)费支出较2016年增加支出8.84万元。
2.公务用车购置及运行费支出决算38.42万元,2017年我会未购置新车,主要是会机关及事业单位现有15辆公务用车的运行及维护费用支出,车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交流等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,每车平均费用2.56万元。
公务用车运行维护费较去年支出增加0.22万元,与上年基本持平。
3.公务接待费支出决算228.90万元,主要用于外事公务接待,共105批次,2583人次。其中重点团组主要包括宋庆龄国际青少年交流营、台湾青年学生交流团、两岸公益论坛参访团组、中国——东盟足球赛代表队团组等。
公务接待费支出较上年减少41.85万元,主要原因是本年度预算执行中采用多项手段控制成本,多方比价,减少采购环节。
七、关于机关运行费支出
我会2017年行政单位机关运行经费436.97万元,较2016年增加4.49万元,增加原因是本年使用上年结转资金,该项经费主要用于维持机关的正常运转。
八、关于政府采购支出
本年采购计划金额198.14万元,其中货物53.06万元,工程85万元,服务60.08万元;实际采购金额147.95万元,其中货物46.06万元,工程44.78万元,服务57.10万元。以上采购资金来源为财政拨款和其他资金。
九、关于国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车2辆、一般公务用车13辆。
十、关于绩效开展情况
(一)我会绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,2017年我会组织对“青少年活动专项”和“对外交流专项经费”两个项目进行了绩效评价。评价工作过程中,为了确保客观、公正、合理,我们引入第三方中介机构和专家团队共同完成,评价项目涉及一般公共预算金额29403.74万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
青少年活动专项经费项目支出绩效自评表如下:
对外交流专项经费项目支出绩效自评表如下:
第五部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
群众团体事务(款):指用于bet365下载地址所属单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。
1.行政运行(项):指bet365下载地址机关(不含离退休干部机构,下同)用于保障机构正常运转的基本支出。
2.一般行政管理事务(项):指bet365下载地址机关各部门围绕我会“和平、统一、未来”三项宗旨开展业务工作的项目支出。
3.事业运行(项):指bet365下载地址事业单位正常运转所需的公用经费及发放在职人员工资和津补贴等人员经费支出。
4.其他群众团体事务支出(项):指bet365下载地址事业单位围绕我会“和平、统一、未来”三项宗旨开展业务工作的项目支出。
(二)外交支出(类):反映用于外交事务支出,决算中主要涉及其他外交支出1个款级支出科目。
(三)教育支出(类):反映政府教育事务支出。宋庆龄基金会决算中主要涉及干部教育支出和其他进修和培训支出两个款级支出科目,指开展职工培训的项目支出。
(四)科学技术支出(类):反映用于科学技术方面的支出。决算中主要涉及青少年科技活动支出1个款级支出科目。
(五)社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,指bet365下载地址所属行政单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
1.归口管理的行政单位离退休(项):指bet365下载地址所属行政单位开支的离退休人员经费(基本离退休费)支出。
2.离退休人员管理机构(项):指bet365下载地址所属离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
(六)医疗卫生(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指bet365下载地址直属单位的部分离休干部医疗费的补助支出。
(七)住房保障(类):反映用于住房方面的支出,指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
1.住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
2.提租补贴(项):指按照国家有关政策规定,自2000年开始,针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴,人均标准90元/月。
3.购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费两部分支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、年末结转和结余
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、结余分配
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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